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審計經(jīng)理工作職責(zé)

時間:2023-01-31 12:04:27 工作職責(zé) 我要投稿

審計經(jīng)理工作職責(zé)

審計經(jīng)理工作職責(zé)1

  職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求、審計年度工作目標(biāo),結(jié)合部門實(shí)際情況,制定和動態(tài)修整;

  2、組織相關(guān)部門建立、優(yōu)化、推行財務(wù)審計、專項審計、內(nèi)控審計等相關(guān)流程和制度,為集團(tuán)規(guī)范內(nèi)部管理和降低經(jīng)營風(fēng)險提供良好的支持保障;

  3、負(fù)責(zé)對集團(tuán)工程項目前期、計劃階段、施工階段、驗(yàn)收階段的`工作進(jìn)度、施工質(zhì)量、工程監(jiān)理和投資控制進(jìn)行審查和評價;

  4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及各分公司專項審計,不限于企業(yè)內(nèi)部控制審計、工程發(fā)包及招標(biāo)審計、投資審計、合同管理審計、離職審計及經(jīng)濟(jì)效益審計等。

  任職要求:

  1、本科以上學(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè),具備中級職稱;

  2、3-5年以上房地產(chǎn)行業(yè)審計工作經(jīng)驗(yàn),有豐富的財務(wù)核算及管理經(jīng)驗(yàn);

  3、熟悉國內(nèi)會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策;

  4、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、工作仔細(xì)認(rèn)真,有良好的職業(yè)道德;

  5、熟練運(yùn)用會計電算化,熟練使用ERP財務(wù)軟件。

審計經(jīng)理工作職責(zé)2

  職責(zé):

  1、制定工程審計計劃并組織人員進(jìn)行工程審計。

  2、對工程相關(guān)合同的審批情況及工程承包商的選擇的審計情況進(jìn)行審核;

  3、對工程變更簽證、工程預(yù)決算情況的`審計情況進(jìn)行審核。

  4、對工程款支付、工程驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督和審計的情況進(jìn)行審核。

  5、對工程施工進(jìn)度、乙供材料使用情況及施工工藝效果情況進(jìn)行記錄、監(jiān)督及審計的情況進(jìn)行審核。

  6、研究招投標(biāo)項目,制作招投標(biāo)計劃書,報招投標(biāo)委員會審閱批示。

  任職要求:

  1、工程管理或?qū)徲嫷葘I(yè),大專以上學(xué)歷;

  2、五年以上大型或集團(tuán)企業(yè)綜合部門的工作履歷,特別是會制作標(biāo)書;

  3、精通工程管理、審計、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè)知識,掌握內(nèi)部審計相關(guān)制度,熟悉公司經(jīng)營管理情況,熟悉審計相關(guān)業(yè)務(wù)流程,熟練運(yùn)用工程核算軟件及審計、財務(wù)軟件;

  4、很強(qiáng)的執(zhí)行力,較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)溝通能力和學(xué)習(xí)、文字、語言表達(dá)能力;

  5、保密意識強(qiáng)。

審計經(jīng)理工作職責(zé)3

  1、食材、物料采購審計;

  2、工程項目預(yù)(概)算及決算審計;

  3、設(shè)備投資審計,對設(shè)備投資的決策過程、招投標(biāo)制度的擬定、執(zhí)行內(nèi)部審計監(jiān)督;

  4、合同審計,針對公司各類合同執(zhí)行情況、存在的'問題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督;

  5、公司指定項目的審計;

  8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)4

  協(xié)助完善內(nèi)部審計制度和流程,協(xié)助制定審計計劃和審計預(yù)算;

  獨(dú)立完成制度財務(wù)成本招采工程等審計工作,編制審計報告,根據(jù)要求進(jìn)行通報;

  對管理人員進(jìn)行離任任期終結(jié)及年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;

  參與年度例行審計或大型專項審計,根據(jù)審計計劃和審計方案,具體實(shí)施審計程序,編制工作底稿,起草審計報告;

  對審計發(fā)現(xiàn)的問題,查清原因,確認(rèn)管理上存在的'問題以及責(zé)任人,提出審計建議,確定整改措施;

  跟進(jìn)審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,并實(shí)施后續(xù)審計;

  上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

審計經(jīng)理工作職責(zé)5

  1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;

  2、針對工程項目管理中的設(shè)計、招投標(biāo)、施工、驗(yàn)收、結(jié)算等重要環(huán)節(jié)開展審計,促進(jìn)工程質(zhì)量和數(shù)量的真實(shí)準(zhǔn)確;

  3、負(fù)責(zé)對工程內(nèi)部控制制度及流程管理的執(zhí)行進(jìn)行審計;

  4、對工程內(nèi)控制度、流程審計的合理性、有效性進(jìn)行審計評價;

  5、在審計中及時發(fā)現(xiàn)公司潛在的.問題和風(fēng)險,提出整改建議;

  6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)6

  職責(zé):

  1、完善、優(yōu)化集團(tuán)監(jiān)審制度、流程。

  2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的內(nèi)控審計和財務(wù)審計。

  3、分析、評價集團(tuán)及下屬公司財務(wù)管理和各項內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況,提出風(fēng)控建議。

  4、對財務(wù)預(yù)算的`執(zhí)行情況、財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行監(jiān)督審計。任職資格:

  1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷,財務(wù)審計類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

  2、五年以上財務(wù)審計工作經(jīng)驗(yàn),有大中型房地產(chǎn)公司財務(wù)審計經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

  3、有相關(guān)財務(wù)審計類證書者優(yōu)先考慮。

審計經(jīng)理工作職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各公司全年審計計劃,建立本部門業(yè)務(wù)流程化管理,并監(jiān)督各項業(yè)務(wù)流程的實(shí)施;

  2、負(fù)責(zé)制定和維護(hù)集團(tuán)內(nèi)部審計制度,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部控制流程;

  3、定期或不定期對集團(tuán)各公司相關(guān)重大項目進(jìn)行審計,負(fù)責(zé)審計過程中的`現(xiàn)場復(fù)核,把控審計質(zhì)量,通過內(nèi)部審計,對集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團(tuán)規(guī)定、收支符合集團(tuán)制度,從而完善內(nèi)部控制體系;

  4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負(fù)責(zé)組織整理審計底稿,督促審計結(jié)論和建議的落實(shí);

  5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計經(jīng)理工作職責(zé)8

  1、擬定并完善集團(tuán)內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;

  2、組織實(shí)施集團(tuán)財務(wù)審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進(jìn)行監(jiān)控;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

  5、督促審計結(jié)論和建議的.落實(shí);

  6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計經(jīng)理工作職責(zé)9

  1、按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定的公司審計實(shí)施細(xì)則;

  2、負(fù)責(zé)審計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

  3、制定公司年度審計工作計劃,并報領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)年紀(jì)審計工作計劃的`具體實(shí)施;

  4、對財務(wù)收支、經(jīng)營活動進(jìn)行審計;

  5、對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計監(jiān)督;

  6、建立公司經(jīng)濟(jì)活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機(jī)制,對公司資金使用及掛你流程采取預(yù)警措施;

  7、對公司重大經(jīng)濟(jì)活動、項目等進(jìn)行審計監(jiān)督;

  8、對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計;

  9、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;

  10、組織專項審計,對重大經(jīng)濟(jì)項目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計。

審計經(jīng)理工作職責(zé)10

  1、根據(jù)審計情況,收集相關(guān)的事實(shí)依據(jù),編寫審計工作底稿

  2、根據(jù)審計工作底稿,編寫相關(guān)的`審計報告、整改意見及審計建議

  3、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及時和相關(guān)人員進(jìn)行溝通、確認(rèn)

  4、對被審計單位整改情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤

  5、負(fù)責(zé)審計資料的收集、整理、上報歸檔工作

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

  7、保守公司商業(yè)秘密

審計經(jīng)理工作職責(zé)11

  1 建立IT內(nèi)部審計制度與流程,以風(fēng)險為導(dǎo)向以控制為基礎(chǔ)以業(yè)務(wù)為核心;

  2 制定IT審計年度計劃并按計劃實(shí)施,編寫工作底稿,撰寫審計報告落實(shí)整改情況;

  3 制定并落實(shí)IT專項審計計劃,包括總體計劃具體計劃工作底稿,撰寫報告管理建議并跟蹤審計整改落實(shí)情況;

  4 主導(dǎo)規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計系統(tǒng),配合制定和落實(shí)IT審計專業(yè)知識培訓(xùn)及考核制度;

  5 制定適合公司管理特點(diǎn)和審計需要的開發(fā)審計應(yīng)用審計內(nèi)控審計和數(shù)據(jù)審計的.具體指南或操作辦法;

  6 常規(guī)審計前的系統(tǒng)調(diào)研審計風(fēng)險評估審計關(guān)鍵提示及外部審計機(jī)構(gòu)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的對接和配合;

  7 組織對IT組織戰(zhàn)略與架構(gòu)實(shí)施審計,包含但不限于風(fēng)險管理項目管理應(yīng)用系統(tǒng)操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)工程(可行性研究需求設(shè)計開發(fā)集成測試驗(yàn)收變更和遷移) 基礎(chǔ)設(shè)備交付物信息安全等審計工作;

  8 協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補(bǔ)充和編寫《內(nèi)部控制手冊》。

  9 配合本部門同事完成年度審計任務(wù);

  10 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)12

  1、獨(dú)立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風(fēng)險評估、實(shí)施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;

  2、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實(shí)施的有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行檢查、評價,對內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計建議,參與制定、完善公司內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等;

  3、配合公司完成銜接外部投資機(jī)構(gòu)對公司內(nèi)控及合規(guī)性方面的要求;

  4、負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)狀況、財務(wù)收支活動的`合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行分析及審計,對其經(jīng)營效果進(jìn)行評價;

  5、負(fù)責(zé)對公司各部門負(fù)責(zé)人任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析及審計,審查其經(jīng)營業(yè)績的真實(shí)性和年度經(jīng)營目標(biāo)的完成情況,為公司對其績效考核提供依據(jù);

  6、負(fù)責(zé)對公司各業(yè)務(wù)版塊的財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析,向管理層提出分析的結(jié)論及建議;

  7、負(fù)責(zé)對行業(yè)競爭對手的財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析,并對管理層提出分析結(jié)論及建議。

審計經(jīng)理工作職責(zé)13

  1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實(shí)各項內(nèi)部審計制度,規(guī)范審計工作流程;

  2、根據(jù)公司內(nèi)控審計計劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計方法實(shí)施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;

  3、對審計發(fā)現(xiàn)的`問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實(shí),定期跟蹤、推進(jìn);

  4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風(fēng)險進(jìn)行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點(diǎn)、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;

  5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點(diǎn),配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計核查及規(guī)范管理工作;

審計經(jīng)理工作職責(zé)14

  1、協(xié)助擬定內(nèi)部審計項目的審計計劃,并對業(yè)務(wù)部門開展內(nèi)部審計工作;

  2、根據(jù)法律法規(guī)要求,定期開展專項業(yè)務(wù)審計;

  3、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或應(yīng)管理層要求,針對特定工作流程或風(fēng)險事件開展專項審計、檢查或自查工作;

  4、協(xié)助開展數(shù)據(jù)報送相關(guān)信息系統(tǒng)的`需求提出和測試工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)15

  1、完善以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法:

  2、檢查、分析、評價集團(tuán)財務(wù)及內(nèi)控管理體系的健全和有效性,參與風(fēng)控體系建設(shè),對集團(tuán)內(nèi)部控制的'潛在問題與風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,跟進(jìn)缺陷及管理問題的整改情況;

  3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團(tuán)財務(wù)業(yè)務(wù)板塊年度審計計劃,擬定審計方案;

  4、對公司及其下屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風(fēng)險管理情況進(jìn)行全面梳理,匯總內(nèi)部控制缺陷和風(fēng)險事項,與被審計單位和業(yè)務(wù)部門溝通內(nèi)部控制缺陷整改措施、風(fēng)險應(yīng)對措施,形成專項報告;

  5、及時發(fā)現(xiàn)集團(tuán)及其下屬公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

  6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;

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